你好,這個是增值稅加計抵減。
我們是面粉加工公司,生產原材料是小麥,我們的小麥一部分是自己種植的,一部分是從農民手中收購的,請問下增值稅進項和銷項怎么確定稅率有沒有優惠政策
請問,我公司的進項稅一直都在原基礎上,再多算10%的進項稅,這是什么優惠政策?
個體工商戶,經營所得稅 不超過100萬的,在現行優惠政策的基礎上,再減半征收,我想問現行優惠政策是啥?比如我今天銷售額90萬。需要繳納多少的經營所得稅?具體算一下
老師,請問一個公司下面的一個項目部(準備建一個豬場),像這種情況在稅務上有什么優惠政策?
老師你好,我們公司上月銷售了一批中藥材,銷項稅是8萬多,如果沒有進項稅抵扣的話一定要交那么多的稅嗎?有沒有什么優惠政策呢!
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
全部公司都可以嗎?
你好,不是的這個得分行業電信,郵政和現代服務的可以
生活服務可以加計扣除15%。
需要做什么申請?還是自己公司覺得自己符合,直接做就可以了
你好,填寫一個加計扣除說明,然后填寫附表四就可以的。