?你好,備注上面如果沒有寫,就看完稅憑證有沒有交個(gè)稅
老師個(gè)人稅務(wù)代開的這種票個(gè)稅,附加稅,都沒在發(fā)票上體現(xiàn),現(xiàn)在個(gè)人代開不需要交了嗎還是付款方要代扣
請問老師,現(xiàn)在個(gè)人去稅局代開發(fā)票,需要和工資薪金合并申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,勞務(wù)報(bào)酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個(gè)稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報(bào)酬不超過800免個(gè)稅,然后超過交個(gè)人,然后不管交還是不交個(gè)稅都需要個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
老師,現(xiàn)在個(gè)人去稅務(wù)局代開零星工程發(fā)票,還需要交個(gè)稅嗎?我看發(fā)票右下角都沒有寫需要申報(bào)個(gè)稅啥的呀?
老師,現(xiàn)在個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票,就像零星工程,施工服務(wù)發(fā)票,有些稅務(wù)局直接把個(gè)稅也扣完了而且是按千分之六扣的,有些備注寫著個(gè)人所得稅由支付方預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳,這樣我們是要幫他申報(bào)個(gè)稅嗎?可以不報(bào)嗎?等明年初匯算清繳他自己申報(bào)可以嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
這張錢就是代開的零星工程發(fā)票,但備注沒有寫要交稅,是不是已經(jīng)交完了呢
你好這個(gè)要看完稅憑證才能確認(rèn)