你好,具體的是什么費用的主表里面有一個期間費用,在這里面填寫你賬上做的需要調整的,如果是工資的,再職工薪酬明細表。
請問老師,因為是小規模企業 ,在匯算清繳時,有些明細表是免填寫,只有納稅調整明細表適合填寫,請問在2021年無發票的管理費用應該在哪個表填寫以及填寫在那一行?
老師我聽填所得稅匯算清繳的老師說,填表要選一般企業收入明細表、一般企業成本支出明細表、期間費用明細表,為什么我這邊跳出來的沒有這些呢?
請問我2021年有一部分原材料發票還沒有收到,這部分要做納稅調整,匯算清繳我應該填哪張表,小微企業,一般收入,成本和期間費用表都不用填
老師,因為我們屬于小型微利企業,匯算清繳時,一般收入,一般成本費用,期間明細表這些都是年填的,那如果有些期間費用因為沒有發票,我要調增,我應該怎么填表呢?填哪個表呢?
老師好,我在做匯算清繳的時候有個彈窗提示我公司是小微企業 可免于填報期間費用,一般企業成本支出表那些,這些表不填可以嗎
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
跟職工薪酬都沒有關系,跟收入,成本也沒有關系,跟資產折舊,攤銷也沒有關系。就是日常跟別人結算的費用,沒有費用發票,所以是要調增吧?就不知道往哪填
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
就比如某項費用,當時我就計入管理費用下的明細科目,后面現在一直沒發票,所以我把實際填入30欄賬載金額,把調增后的金額填稅收金額是吧?那它最終在主表的哪里體現呢?
你好,只填寫賬載金額就可以的,讓他納稅調增,增加你的利潤。
嗯嗯,明白了,就填賬載金額。那它就會整體體現在主表納稅調增和納稅調減那兩行
只體現調增不調減,為什么要調減?
不是哈,老師,我的意思是,我知道這個調整表填完,體現在主表哪里了
你好,納稅調增,納稅調減里面主表下面由利潤總額下面。