您好,有表四的截圖么?
去年未享受加計(jì)政策,今年享受15%加計(jì),把去年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)計(jì)提了,結(jié)果申報(bào)失敗:提示加計(jì)抵減比對(duì)異常,具體:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.0元。 請(qǐng)問老師 我這個(gè)怎么申報(bào)?
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為0.00元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-73.7元。本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率。+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”
老師,這是什么情況? 比對(duì)規(guī)則代碼:011022009 比對(duì)規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果:不通過 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-3542.88元。
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-15.35元。
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行本期發(fā)生額 列為102.90元,本期申報(bào)表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄‘期末可計(jì)提額”為-109.01元。
2025年最新行業(yè)稅負(fù)率表格
@郭老師,對(duì)于研發(fā)人員,這個(gè)是屬于整個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),只要研發(fā)人員比例占多少就行,不需要全部都要求是理工科的,有學(xué)歷的吧?
請(qǐng)問老師,買來(lái)的照,以前有余額,做了新法人變更,那以前的賬需要連續(xù)做嗎?還是從0開始
老師,你好,我們公司2023年企業(yè)所得稅匯算清繳那里固定資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)那里下面的房屋、建筑物原值與房產(chǎn)稅稅源信息里面的房產(chǎn)原值不一致,查到原因是房產(chǎn)稅稅源里面的房產(chǎn)報(bào)少了,我們現(xiàn)在不想動(dòng)房產(chǎn)稅這塊,要怎么樣把這個(gè)房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
怎么聯(lián)系快帳軟件客服
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進(jìn)貨稅率也是13%,給客戶開票價(jià)稅合計(jì)1130,我算的是至少加8個(gè)點(diǎn)才不會(huì)虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價(jià)稅合計(jì)是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個(gè)人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個(gè)稅,如果外籍人辦理了中國(guó)永久居留證,這種情況分紅需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內(nèi)容是桶裝水 開票的時(shí)候桶裝水大類是什么
這個(gè)是出現(xiàn)了什么問題
第四列沒有填的么?
你好,還在不
您好,在的呢,后面的是怎么填的?
什么后面的?
這個(gè)不是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)比對(duì)嗎?
這個(gè)是要手工填的呢。
表四的截圖右邊部分看不到
剩余部分
期初沒有余額的話,那這張表沒什么問題
申報(bào)成功了并且已經(jīng)繳稅了,之后會(huì)有什么問題嗎?
申報(bào)成功就是OK了的呢。