是的,先更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表匯算
我們2021年計(jì)提工資3000萬(wàn),2022年1月份補(bǔ)計(jì)提了2021年12月份工資2萬(wàn)元,截止現(xiàn)在3002萬(wàn)的工資都發(fā)放了,那匯算清繳賬載金額,稅收金額怎么填寫(xiě)啊,補(bǔ)計(jì)提分錄需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做嗎?
老師,我去年有未計(jì)提的工資社保,咨詢過(guò)您這邊告知匯算清繳做納稅調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)意思是職工薪酬調(diào)整表的賬載金額和稅收金額都按照計(jì)提的金額填寫(xiě),未計(jì)提的不算是嗎?我補(bǔ)計(jì)提的作為了23年的費(fèi)用,23年匯算清繳可以算23年的是吧?
請(qǐng)問(wèn)23年2月補(bǔ)提22年度工資薪金,通過(guò)以前年度損益科目補(bǔ)提的,那做22年匯算清繳時(shí),《職工薪酬支出及納稅調(diào)整表》賬載金額包含23年補(bǔ)提的工資金額嗎?真誠(chéng)發(fā)問(wèn),希望老師講解
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。是否在工資薪酬報(bào)表做賬稅調(diào)增?
老師,23年補(bǔ)發(fā)22年2人的工資,借以前年度損益,貸應(yīng)付職工薪酬,22年所得稅匯算清繳時(shí),會(huì)涉及修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,怎么修改?還有一筆報(bào)銷,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,也是同樣問(wèn)題
金蝶erp,有報(bào)銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報(bào)銷
往來(lái)科目怎么做賬 1.要是不用一預(yù)到底 分開(kāi)算怎么算? 2. 應(yīng)收賬款-黃河公司 應(yīng)付賬款-黃河公司 這兩個(gè)科目應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對(duì)沖嗎?
我想問(wèn),公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請(qǐng)問(wèn)四月份訂貨的發(fā)票開(kāi)普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
公司是一般納稅人,對(duì)外銷售機(jī)器人,開(kāi)票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發(fā)票是辦公用品付款的,但是做外賬的時(shí)候是不是出現(xiàn)金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤(rùn)后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲(chǔ)備著等投產(chǎn)使用呢,是計(jì)入原材料還是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個(gè)鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉(zhuǎn)賬給中間商,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個(gè)七百的餐費(fèi),我不想計(jì)入業(yè)務(wù)招待還可以計(jì)入什么明細(xì)科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
財(cái)務(wù)報(bào)表也要?jiǎng)訂??只改職工薪酬匯算清繳的表不行嗎
需要改的財(cái)務(wù)報(bào)表的。稅法規(guī)定,必須是要先計(jì)提的
22年匯算清繳的年報(bào)和22年第四季度不一致可以嗎
年報(bào)和季報(bào)數(shù)據(jù)可以不一致的
那匯算清繳時(shí)賬載金額是2022年度期間計(jì)提的嗎?跨年2023年補(bǔ)提的不算,實(shí)發(fā)的話按照2023年5月以前實(shí)際發(fā)放2022年工資金額填寫(xiě)?主要是賬載金額不知道
可以在23年補(bǔ)提的哈,只是財(cái)務(wù)報(bào)表按補(bǔ)計(jì)提的做
那賬載金額包含補(bǔ)提的嗎
是的,賬載金額包含補(bǔ)提的
好的,感謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!