您好,您的收入金額不包含增值稅
老師你好,我上個月開17%的發票1080200元,這個月發現1080200元里有67100元開13%的發票,紅沖了一張發票,開票金額為76380元,分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業務收入923247.86應交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14,借應收賬款-A-76380貸主營業務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95,重記借應收賬款67100貸主營業務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業務收入7931.62應交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業務收入865897.44應交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
企業開票收入,這樣記可以嗎 借 應收帳款 貸 主營業務收入 應交稅金- 未交增值稅
酒店餐廳:收入共123600,其中開票20500,未開票103100, 借:銀行存款123600 貸:主營業務收入-開票收入20500 主營業務收入-未開票收入103100 應交稅費-應交增值稅(銷)6996.23 123600/(1+6%)=6996.23 這樣分錄對嗎?
老師,無票收入是 借:銀行存款 貸:主營業務收入-未開票 后期開發票了 借:主營業務收入-未開票 貸:主營業務收入-已開票 應交稅費-銷項稅,是這樣嗎?
前兩月收到貨款分錄做成 借銀行存款 貸主營業務收入 本月開了發票 做貸主營業務收入負數 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)可以嗎
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎
老師,現在個體工商戶的稅務登記是要去稅務大廳辦理嗎
個人獨資企業的投資人繳納的是生產經營所得 不需要報個稅 給她繳納的社保需要在個稅系統里申報嗎 就是工資零 社保安繳納的數據填報 需要報嗎
老師,您好總分支機構匯總申報企業所得稅,總機構填分配表,里面的職工薪酬,資產總額,從哪里取數
我寫錯了,這樣對嗎? 酒店餐廳:收入共123600,其中開票20500,未開票103100, 借:銀行存款123600 貸:主營業務收入-開票收入19339.62 主營業務收入-未開票收入97264.15 應交稅費-應交增值稅(銷)6996.23 123600/(1+6%)?6%=6996.23 123600-6996.23=116603.77 20500/(1+6%)=19339.62 116603.77-19339.62=97264.15
您的計算非常正確
實際做賬時,是不是要這樣分別區分出開票收入和未開票收入
最好是進行區分的