同學你好 需要看所得稅的申報表里的利潤總額是不是負數 負數的話就是和財務報表不一致,就是填寫錯誤了
你好,老師,我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務報表利潤表上的凈利潤嗎? 三季度產生了所得稅。我是否用計提? 計提了所得稅之后,利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用,那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎? 請老師幫忙解答 謝謝。
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據匯算清繳調整后的數據報的嗎?所得稅也是根據調整后數據計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據哪個數據報?
老師請問一下申報季度企業所得稅利潤總額哪里寫的是利潤總額的數據還是凈利潤的數據
老師,我們報表是利潤總額-所得稅費用=凈利潤,在做稅務年報時沒有所得稅費用這個欄目,發生的所得稅費用要如何申報?數據填在哪里?
老師,如果利潤表季度是盈利,所得稅申報利潤是負數,沒有預繳所得稅,那是不是稅會差異,
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
所得稅的申報表里的利潤總額不是負數 和財務報表一致, 就看有沒有納稅調整 需要看其他的納稅申報表,所得稅申報里面的
還有就是 補充問一句 你問的是所得稅的季報還是年報?