你好,實際是你單位的業務可以的,只不過是你們需要讓對方給你開發票。
老師好,請問老師我們公司屬于服務公司,我們簽訂員工合同,把員工派遣到用工單位,用工單位把員工工資社保等款項打給我們公司,然后我們開具服務費發票給用工單位,并是我們為員工申報個稅,這樣的公司正規嗎?操作正確不?
本公司建筑服務公司接了一個其他業務,提供貨物運輸服務。我們單位沒有車輛,找的其他物流公司運輸?這種情況下我們單位可以開具運輸服務的發票嗎?這樣合規嗎?
你好老師,我公司是一家運輸公司,我公司找車拉貨先付拉貨司機的運費,拉貨司機給我公司開運輸發票,后給拉貨方結運費,再給拉貨方開運輸發票,這樣做有沒有稅務風險。
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機信息服務,物流公司收貨主的款項,然后物流公司支付司機運輸費,現在物流公司支付了司機9萬元的運費,但是司機沒有開發票給物流公司,運輸業務已完成,請問這9萬元怎樣做會計分錄
請問下老師,我公司是一個物流公司,但是公司沒有購買車輛,沒有員工,公司的業務是老板承接一個公司的訂單,然后發訂單給貨車司機。我公司收到錢以后開發票給發單的公司(運輸服務),請問這樣的業務屬不屬于虛開增值稅發票?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀