?這個收入 高新技術產品(服務)收入是指企業通過研發和相關技術創新活動,取得的產品(服務)收入與技術性收入的總和。對企業取得上述收入發揮核心支持作用的技術應屬于《技術領域》規定的范圍。其中,技術性收入包括: 1.技術轉讓收入:指企業技術創新成果通過技術貿易、技術轉讓所獲得的收入; 2.技術服務收入:指企業利用自己的人力、物力和數據系統等為社會和本企業外的用戶提供技術資料、技術咨詢與市場評估、工程技術項目設計、數據處理、測試分析及其他類型的服務所獲得的收入; 3.接受委托研究開發收入:指企業承擔社會各方面委托研究開發、中間試驗及新產品開發所獲得的收入。 企業應正確計算高新技術產品(服務)收入,由具有資質并符合本《工作指引》相關條件的中介機構進行專項審計或鑒證
匯算清繳里高新技術企業優惠情況明細表,一、本年高新技術產品(服務)收入 、產品(服務)收入、技術性收入是指什么啊?如何填
高新技術企業匯算清繳A107041表,本年高新技術產品(服務)收入占企業總收入的比例沒有達到60%,可以正常申報嗎?會有什么影響?
火炬網填報的企業年報,是不是只有在高新技術產品銷售收入這里填寫的數額算高新技術企業產品(服務)收入,如果填到火炬年報里技術收入——技術咨詢與服務收入,還屬于近一年高新技術產品(服務)收入嗎
匯算清繳A107041高新技術企業優惠情況及明細表里面收入指標不填,光有研究開發費用指標,有沒有什么稅務風險?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
所有的收入都是 高新技術收入,這個技術收入多少對高新技術認定有影響嗎?我覺得我們沒有技術收入,都可以填到產品(服務)收入里 ?
你好,有影響的,因為高新企業收入有金額比例限制了,你要是實際都是高新企業收入,就全額填進去。
我都是高企收入,但是不是技術收入,不填技術收入,對高企沒影響吧?
你好,您正確填寫沒有影響的,就填寫高薪收入全填寫進去就行了。