你好,既然金額錯誤了,就應當退回重開才是的,然后按4950做含稅收入處理?
請問供應商有個發票給我們,章蓋錯了,蓋的財務專用章,我退回去了叫他們重開的,他們到現在還沒重開,發票認證平臺上還有這張票,怎么辦?那個票是11月29號開的,我退回去過月了他們不好作廢,只能沖紅。我現在該怎么做?
老師你好!我們上月有一張進項發票,銷售方說要我們退回重開,我就做了進賬稅額轉出,可是他們又說不退了,那我們開的紅字發票信息表還能作廢嗎?
請問老師,上個月客戶給的普通發票已經入賬,現在客戶說發票開錯了,要退回去重開,我們已經做完賬的情況下怎么辦呢
老師您好,對方公司把貨款退回,說這個賬號開不了票,讓我們打到他們公司另外一個賬號,請問有影響嗎
老師您好,請問:開出去5000,到賬4950,還有50元說不到賬,說是算錯了,怎么做賬了,主要他們票沒給我退回重開
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
沒退呢,所以這個咋辦 必須要求他們退回對吧
你好,必須要求他們退回的
可是沒有給退呢,因為上個月開的,這個月打得款,看到才知道
你好,現在看到,也可以退回啊?
有別的方法嗎?沒告訴業務員,業務員不知道好不好操作的
你好,只能是這樣,沒有其他辦法的
可以自己開紅沖嗎?老師
你好,這個是發票跨月才發現錯誤??
是人家會計給業務員說的,有錯誤的
你好,是當月發現錯誤,還是跨月才發現呢??
跨月了 上個月開的,到賬才發現,就問業務員,業務員說是那邊會計算錯了
你好,那就需要先紅沖,然后開具正確金額的發票?