你好,請把題目完整發一下
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務: (1) 5日從A商貿公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發票,發票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗收入庫手續,財務人員在核對合同、發票、驗收單、入庫單準確無誤后將發票認證。合同約定貨物驗收后一個月內付款。 (2) 6日向C公司銷售機器設備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財務開具的增值稅專用發票價稅合計2,034,000元,適用稅率13%,款項尚未收取。A公司委托某運輸公司負責機器設備的運輸,取得運輸服務增值稅專用發票,發票注明稅率9%
(2) 6日向C公司銷售機器設備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財務開具的增值稅專用發票價稅合計2,034,000元,適用稅率13%,款項尚未收取。A公司委托某運輸公司負責機器設備的運輸,取得運輸服務增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計87,200元,運輸費通過銀行存款已支付,發票已經認證。 (3) 7日支付稅控設備維護費280元,取得技術維護服務單位開具增值稅普通發票,款項通過銀行支付。 寫出每筆業務的會計處理。 計算當期增值稅允許抵扣的進項稅額。 計算當期增值稅銷項項稅額。 計算當期應納增值稅額(含簡易計稅應納稅額)
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(1)5日從A商貿公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發票,發票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗收入庫手續,財務人員在核對合同、發票、驗收單、入庫單準確無誤后將發票認證。合同約定貨物驗收后一個月內付款。(2)6日向C公司銷售機器設備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財務開具的增值稅專用發票價稅合計2,034,000元,適用稅率13%,款項尚未收取。A公司委托某運輸公司負責機器設備的運輸,取得運輸服務增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計87,200元,運輸費通過銀行存款已支付,發票已經認證。(3)7日支付稅控設備維護費280元,取得技術維護服務單位開具增值稅普通發票,款項通過銀行支付。(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負責修廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(1)5日從A商貿公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發票,發票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗收入庫手續,財務人員在核對合同、發票、驗收單、入庫單準確無誤后將發票認證。合同約定貨物驗收后一個月內付款。(2)6日向C公司銷售機器設備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財務開具的增值稅專用發票價稅合計2,034,000元,適用稅率13%,款項尚未收取。A公司委托某運輸公司負責機器設備的運輸,取得運輸服務增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計87,200元,運輸費通過銀行存款已支付,發票已經認證。(3)7日支付稅控設備維護費280元,取得技術維護服務單位開具增值稅普通發票,款項通過銀行支付。編制會計分錄
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(1)5日從A商貿公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發票,發票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗收入庫手續,財務人員在核對合同、發票、驗收單、入庫單準確無誤后將發票認證。合同約定貨物驗收后一個月內付款。(2)6日向C公司銷售機器設備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財務開具的增值稅專用發票價稅合計2,034,000元,適用稅率13%,款項尚未收取。A公司委托某運輸公司負責機器設備的運輸,取得運輸服務增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計87,200元,運輸費通過銀行存款已支付,發票已經認證。(3)7日支付稅控設備維護費280元,取得技術維護服務單位開具增值稅普通發票,款項通過銀行支付。編制會計分錄
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?