直接在23年確認(rèn)為收入增值稅
老師我們的情況是這樣,今年7月申請(qǐng)為一般納稅人。還沒有開過(guò)票也沒有認(rèn)證勾選過(guò)。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款,但是還沒有開票,想說(shuō)分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收,開票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無(wú)票收入,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng),。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
收到客戶還款和利息,怎么做分錄,我們公司是做保理業(yè)務(wù)的,利息之前沒有確認(rèn)過(guò)收入
物業(yè)公司收入如何做?如果有沒有收到的物業(yè)費(fèi),如何做,是做收入掛賬,還是等實(shí)際收到之后再做收入呢?
老師,物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)是收到錢才確認(rèn)收入還是沒有收到,也按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)?
物業(yè)公司2022年應(yīng)該有150戶物業(yè)費(fèi)收取,只收到50戶現(xiàn)金流入的物業(yè)費(fèi),50戶確認(rèn)了收入,請(qǐng)問(wèn)老師100戶沒收到的確認(rèn)收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
老師公司在去年12月份計(jì)提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個(gè)體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報(bào)工資薪金,是補(bǔ)申報(bào)還是怎么處理?
費(fèi)用的沖減和成本的沖減都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)虧損300萬(wàn),一個(gè)盈利100萬(wàn),現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請(qǐng)問(wèn)有沒有什么辦法來(lái)把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
增值稅申報(bào)表里,13%稅率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產(chǎn)是不動(dòng)產(chǎn),不是填在這里
老師,做手工賬時(shí),同一單業(yè)務(wù),通用記賬憑證內(nèi)容寫不下時(shí),憑證號(hào)要怎么寫合適,因?yàn)閼{證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額?
進(jìn)項(xiàng)票可以是本地購(gòu)進(jìn)嗎?
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!