你看一下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
你好老師 麻煩你幫我看下成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄 然后圈出來(lái)的數(shù)據(jù)331506.01為什么結(jié)轉(zhuǎn)不了呀 資產(chǎn)負(fù)債表就差我圈起來(lái)的這個(gè)數(shù)據(jù)才平 我該怎么處理呢
為什么我資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)和所有者權(quán)益不平差額剛好是損益表凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù),該怎么調(diào)平
老師為什么我結(jié)轉(zhuǎn)損益后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,差額就是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本那筆787548.83
老師為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是我結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本
為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是我結(jié)轉(zhuǎn)的成本
公司提示去年有兩張貸款利息的發(fā)票,其中有一張金額已入賬可以對(duì)上,另一張沒有相同的金額,但應(yīng)該是之前的財(cái)務(wù)分開入的,發(fā)票開的是總金額,現(xiàn)在聯(lián)系不到之前的財(cái)務(wù),這種情況下應(yīng)該選什么呀?
請(qǐng)問老師4月份資金納1季度的所得稅,補(bǔ)繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計(jì)提,帳務(wù)是反結(jié)帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時(shí)候可以掛在其他應(yīng)付款這個(gè)科目上嗎?
老師去年應(yīng)收賬款本來(lái)是1會(huì)計(jì)記賬成了1.1多記了應(yīng)收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對(duì)那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續(xù)費(fèi)沒開發(fā)票,現(xiàn)在開出來(lái)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產(chǎn)汽車的會(huì)計(jì)分錄
未稅的但是轉(zhuǎn)的公戶需要開票給對(duì)方嗎
老師,銀行支付了標(biāo)書費(fèi),但是票沒有回來(lái),納稅需要調(diào)增嗎
股東轉(zhuǎn)讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個(gè)體工商戶,營(yíng)業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售”問一下開發(fā)票的話新鮮豬肉算農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以免稅嗎?謝謝
老師今晚你要救我,好多問題,別下線
老師我是結(jié)轉(zhuǎn)了損益,老師結(jié)轉(zhuǎn)損益他是自動(dòng)的
老師是不是這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去
截圖你的科目余額表看一下。
老師,你一句話救了我啊 我找到原因了,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本他不主動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中去
謝謝老師,愛你,愛你,好像我好多知識(shí)都是和你學(xué)的
不用客氣,應(yīng)該的 感謝信任