同學你好 這個是不是系統問題 退出重新進去試試
老師,企業所得稅匯算清繳時,出現,211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書什么意思211-1證書編號1 211_2證書編號2還有211_2發證時間1 211-4發證時間2什么意思,怎么填寫,我們是去年批準的高企
尊敬的納稅人: 您公司在申報2021年度企業所得稅匯算清繳時填報了《A107041高新技術企業優惠情況及明細表》中“研發費用”本年度欄次,但未享受研發費用加計扣除優惠,請貴公司根據《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119號)等判斷是否符合享受研發費用加計扣除優惠條件,若符合請及時更正2021年度企業所得稅年度申報表。 收到了稅局的消息推送 因為我公司是高企,報所得稅時A107041這張表是必填,我就填了研發費用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個提示是什么意思
公司是2022年12 月底發的中小企業證書,現在匯算清繳入庫編號提示得18位,我看證書認定編號是17位,請問入庫編號應該怎么填寫呢?,后邊的入庫時間是寫證書上右下方的日期嗎?
在企查查看公司是高新技術企業,發布日期是21年11月有效期到23年11月,4月底報匯算清繳。信息表填寫高新技術企業編號還沒問題,怎么今天看。說沒查到公司有22年高新證書編號了
我們公司是高新技術企業,發證是20年11月,有效期三年,怎么匯算清繳上填編號,說沒查到22年編號,把編號刪除又說有22年編號。
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
退出重進很多次了
這個要寫上才可以
嗯嗯。匯算清繳里期間費用里有一欄保險費不是指社保和公積金把
同學你好 對的 這個不是指社保和公積金 這個是商業保險
職工薪酬像工資薪金支出,社保和公積金,張載金額填應付職工薪酬工資,社保,公積金的本年累計發生額的貸方,實際發生額和稅收金額填應付職工薪酬本年累計發生額的借方對吧,不用減去期初金額把
同學你好 對的 是這樣的