您好,就填報去年的證書就行了。
老師 我們公司19年取得高新技術企業證書后 研發費用一直沒有歸類細分過 每年企業所得稅匯算清繳研發這塊有的也沒填 是按小微企業報的所得稅 現在稅務那邊讓更之前的報表把研發費用填上 可研發費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理
高新企業。企業所得稅年度納稅申報基礎信息表,高新技術企業證書,211-1證書編號1,211-2發證時間1,211-3證書編號2,211-4發證時間2。這幾個怎么填
老師,企業所得稅匯算清繳時,出現,211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書什么意思211-1證書編號1 211_2證書編號2還有211_2發證時間1 211-4發證時間2什么意思,怎么填寫,我們是去年批準的高企
某生產企業被認定為高新技術企業,實行核算(查賬)征收方式,按季預繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產產品用于償還債務等。在計算會計利潤總額時,按實際發生數列支了成本、費用、稅金和損失。該企業安置了殘疾人員就業,因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準則的規定計提了存貨跌價準備等。 依據案例內容回答以下問題: 1.企業所得稅按季預繳申報時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行預繳申報?? 2.企業所得稅年終匯算清繳時,應填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業應享受哪些稅收優惠? 4.在計算應納稅所得額時,應如何進行納稅調整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應補(退)稅額??
做匯算清繳時提示:211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書_211-3 證書編號2這個是什么意思
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
總公司報工商年報需要匯總把分公司的申報了嗎
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,我們是開采銷售砂石的礦業公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發生額原值有變動)
咨詢一下想在學校里面開一個移動營業廳做銷售代理注冊個公司需要準備什么資料呀?
老師,3月份報表已經申報了,可以直接在3月份改憑證嗎
今年收入降低,月收入不足五千,是否需要像這樣往年一樣在個人所得稅app上申報個稅?不申報有什么影響
老師您好,有個問題咨詢一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供電給乙方,比如供電公司將本月電費發票開給甲方,電量1000度,但今年1-3月份電量供電公司尚未開票,甲方將1-3月份電量做了暫估,同時將1-4月轉供電發票都開給乙方,請問這樣操作是否可行?
你好老師,收到的黨建工作經費,入了營業外收入,匯算清繳時需要做納稅調整嗎
從哪個里面填呢,想知道它們都代表啥意思
你好,申報表A000000,就是代碼。
我問的這個,代表什么意思,211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書什么意思211-1證書編號1 211_2證書編號2還有211_2發證時間1 211-4發證時間2什么意思
你好,高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書”:納稅人根據申報所屬期年度擁有的有效期內的高新技術企業證書情況,填報本項目下的“211-1”“211-2”“211-3”“211-4”。在申報所屬期年度,如企業同時擁有兩個高新技術企業證書,則兩個證書情況均應填報。 如:納稅人2016年10月取得高新技術企業證書,有效期3年,2019年再次參加認定并于2019年11月取得新高新技術企業證書,納稅人在進行2019年度企業所得稅匯算清繳納稅申報時,應將兩個證書的“編號”及“發證時間”分別填入“211-1”“211-2”“211-3”“211-4”項目中。納稅人符合上述填報要求的,無論是否享受企業所得稅優惠政策,均應填報本項。