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你好我的商品已經(jīng)入庫但是沒有收到發(fā)票但是又有收入暫估成本怎么處理

2023-05-10 21:32
答疑老師

齊紅老師

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2023-05-10 21:32

按收到的送貨單入庫,讓然后出庫單做銷售結轉成本

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快賬用戶4470 追問 2023-05-10 21:33

具體分錄怎么做的 暫估的時候是借庫存商品-暫估 貸應付賬款暫估嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 21:34

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶4470 追問 2023-05-10 21:34

暫估的時候要結轉主營業(yè)務成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 21:35

按出庫單結轉成本

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快賬用戶4470 追問 2023-05-10 21:36

發(fā)票到的時候是不是只要把暫估的紅沖錄入正確的 不用再次借還成本了?

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齊紅老師 解答 2023-05-10 21:37

是的,不需要再紅沖了

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按收到的送貨單入庫,讓然后出庫單做銷售結轉成本
2023-05-10
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸銀行 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2023-03-09
同學您好,那您紅沖了就相當于實際沒有發(fā)生,
2022-03-02
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
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