你好!按不含稅金額做入庫就可以
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結轉成本時的單價該怎么結轉還是含稅單價結轉成本嗎
老師你好,進銷存暫估入庫怎么做,已經收到對方的貨,但是還沒收到對方的發票
老師好,收到貨物已經入庫,未付款,對方沒給我們發票,怎么做賬?
老師,公司進了一批鋼板但還未收到對方的發票,貨已經賣出去了,這種情況我可以暫估入庫,開具銷售發票嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
但是我暫時還不知道金額多少
你好!之前沒有購入過嗎?對方沒有隨貨同行單嗎?
好的老師,那到時收到發票怎么做
你好!打紅色入庫單沖回就可以,暫按發票做正確的入庫
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問? 滿意請好評謝謝
老師,你看一下,這個成本是14867.26,稅率這里可以改成0嗎
是這樣操作嗎?
你好!可以的,你是暫估入庫不涉及進項稅
那我生成的憑證是不是借:庫存商品,貸:應付賬款某公司
還是說弄一個科目叫應付賬款~暫估
你好!可以的,摘要注明暫估,有的單位應付二級是暫估
老師,比如我圈的這個聚氨酯面漆是沒有的,下面那個稀釋劑是庫存有的,那我只需要暫估庫存沒有的就行了嗎
你好!是可以這樣處理的
那到時不會亂的是嗎?
你好!單獨做賬怎么會亂?
那老師,在12月份是不能用暫估入庫了嗎
可以暫估的只要次年匯算清繳前取得發票都可以企業所得稅前抵扣。