你好,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
老師,附加稅減半征收,減免的一部分要做到收入嗎?
1月正常計(jì)提的,后來附加稅減半征收的退回一半,怎么做分錄,接下來減半征收的是扣多少計(jì)提多少嗎?
9月收到國稅22年1月附加稅減半怎么做分錄?
以前月份附加稅未減半征收多交,這月附加稅減免,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
收到22年附加稅的退稅(當(dāng)時(shí)沒有減半征收,后面23年重新更正申報(bào),減半征收附加稅,退了一半附加稅)如何做退附加稅的會(huì)計(jì)分錄,銀行存款已經(jīng)收到退稅款
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
我直接在22年12月份做 做22年一年的 怎么做分錄呢
不跨年的情況下
借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù) 或者是借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入