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老師,去年暫估的費用票今年發票到了,我是把暫估沖了直接入賬?還是需要走未分配利潤,以前年度損益之類的科目

2023-05-10 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 10:39

暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商

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快賬用戶1666 追問 2023-05-10 10:47

老師,這個公司小規模,去年有十萬利潤,他不想交稅,我就暫估那了,然后現在他找了些發票,我應該這個月把這筆暫估沖了,但他這個月沒有收入,根據收入成本配比原則,報表上只有成本一個負數,不好看,所以我不知道該怎么沖

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齊紅老師 解答 2023-05-10 10:54

差額計入利潤分配科目就是

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快賬用戶1666 追問 2023-05-10 10:58

老師之前問你那個問題,30000的裝修費直接進入辦公費嗎?他一年收入也就20萬,合適嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-10 11:08

收入小就按3年攤銷就是了

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暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商
2023-05-10
您好,如果當時暫估這個按收入估的,在 納稅調整項目明細表A105000 二扣除類調整項目 (1)視同銷售成本 如果當時沒依據我覺得在(十四)與取得收入無關的支出 里調整。
2023-03-31
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-06-14
您好,正確的做法是您收到發票以后把之前暫估的會計分錄分錄紅沖嗎,再按照發票做賬。
2024-04-15
你好,可以這么做的。
2021-04-12
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