你好 25欄是負數 30欄是多少
老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
申報增值稅時,顯示主表本月期初未繳稅額(多繳為負數)應該等于上一稅款所屬期申報表第32欄期末未繳稅額(多繳為負數),但是本月期初未繳稅額這欄是灰色的,沒辦法填數怎么辦呀
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數,當期再繳納稅款的時候發現期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數據,但是上月和當期并沒有發生欠稅,當期交稅的時候是不是應該更改主表期末未繳稅額把應交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數據,怎么辦
老師 我公司8月有3800元的增值稅沒繳納,想留在9月份做留抵抵欠,結果我現在我報9月稅的時候雖然在本期教案上期應納稅額里邊把這個3800填上了,但是9月期末未繳稅額還是剩了36000元,也就是本期應補稅額還剩36000元,我這個月還能不交稅然后留到下個月進行留抵抵欠么?
個體工商戶增值稅起征點月5000-20000次300-500,問題是為什么最低的定額征收都是年度120萬免稅啊?完全不懂,
小規模納稅人的增值稅的未開票收入在申報表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報個稅了,1月也發放了其中的一部分,但是12月份賬務里沒有計提,該怎么辦啊
老師,如果本年累計凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
自然人股權轉讓給公司,什么情況下以凈資產為支付對價
老師,我申報1季度的,提示我上季度沒申報,老師 我這個要怎么處理啊?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,叫我登錄他們賬號,自己開發票,我這個會不會有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務局里面,直接添加租賃項目就可以開發票了嗎?還是需要做什么才可以開發票啦?我也沒有開過租賃發票!求指導!
老師,服務業的企業所得稅的稅負率,大概在多少啊
老師我進貨價100塊含3個點的專票,售價110含13個點的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導,有什么辦法
老師,服務業的企業所得稅的稅負率,大概在多少啊