你好,讓他把剩余的發(fā)票也紅沖了吧。然后再重新給你們開,你需要抵扣四月份的增值稅嗎?
老師,我們公司上個月抵扣了兩張發(fā)票,一張費用發(fā)票一張住宿發(fā)票,現(xiàn)在都找不到了,這個要怎么在上個月賬里入賬?這個月的又怎么把它沖出來呢
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
老師好,我這邊上個月有一張專票開重了,現(xiàn)在開一張沖紅發(fā)票是不是也要把發(fā)票給對方公司
老師,去年12月開錯了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯了,跨月了,對方沒抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個月怎么做賬?
老師我你好!我們公司上個月有張專票沒抵扣,對方公司這個月把這張票里面的某個貨物在這個月初做了紅沖,導致我這邊這張專票整張都用不了了,這樣要怎么弄
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業(yè)務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
我這邊就是想抵扣四月的
這個是紙質的話,你看一下,你讓對方把四月份的這個附屬發(fā)票能作廢吧,然后把這個信息表刪除,你們單位認證抵扣了,然后你們單位這個月開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票
但是如果他整張沖完,不相當于是我下個月都有進項轉出嗎?我都沒有得用還要轉出嗎?
你這個發(fā)票是沒法使用,想要用的話只能他刪除負數(shù)發(fā)票和紅字信息表。
他這個月已經開了負數(shù)發(fā)票了,刪除的話,我這邊還能用嗎?
你好,他刪除這個紅字發(fā)票,刪除紅字信息表,你可以使用的。
她們這個月刪除紅字,我們還可以用的是吧?
對的,是的,可以用,可以使用的,可以使用,可以使用的。
老師具體步驟是她們把負數(shù)發(fā)票作廢,然后我們這邊撤銷紅字通知單嗎?
你好,是的 你們單位給人家開了紅的信息表你都沒有認證,你給人家開,
也是經驗不足,以為這個月開只是五月轉出退貨的進項稅,沒想到是整張票四月都不得抵了
照上面的來做就可以了。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
老師早上好!我們早上已經按你昨天說的步驟來操作了,目前發(fā)票的狀態(tài)是未沖紅未作廢的狀態(tài),但在電子稅務局稅務數(shù)字賬號抵扣那里目前查不到,大概是多久才能抵扣
你的紅色信息表撤銷了是嗎?24小時左右 看一下他稅號是不是正確的。
你可以在勾選平臺里面查詢一下的。
嗯都撤銷了,現(xiàn)在發(fā)票驗證這個發(fā)票狀態(tài)正常,是未紅沖未作廢,只是抵扣界面輸入發(fā)票代碼和號碼查詢不到
看一下稅號是不是正確的,是正確的等著就可以的,要不你就問一下你收據。