你好,您支付了就不要調,不用調整,要是沒有支付的就要調整。
老師:去年賬上計提了40萬的工資,當時就是為了做成本做的,但之后也沒有沖完。這40萬現在匯算了,我是不是要調增,如果要調增,我應該填哪個報表,是在實際發生額100-40=60萬,然后稅收也默認60萬,這樣主表就會自動調增60萬?
去年12月暫估人工成本328萬,到現在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調增,如果不調增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調增繳稅去,這樣的操作有問題不
去年12月暫估人工成本328萬,到現在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調增,如果不調增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調增繳稅去,這樣的操作有問題不
老師,有幾個問題: 1.去年暫估成本24萬,在今年取得發票5萬,剩下的19萬要調增交稅嗎? 2.后面還有成本票要取得的,那我19萬的可以不調增嗎? 3.去年報表是虧損的,如果要調增交稅的話,我分錄怎么做? 4.報表按照去年12月的報表報,然后在年報里調增就可以了是嗎?
老師,23年所得稅匯算清繳的時候對22年的納稅調整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調增了800萬,那我23年的企業所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關系吧,不需要調增調減吧
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現在產權歸公司,開發商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經實繳了?
老師,補交去年的房產稅,滯納金會計分錄。補交當年的房產稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負債產生的違約金是進相應商品的成本還是進營業外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當時A公司沒有出口資質,就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關出口了,那個貨款呢又是美元轉到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應該怎么調整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發嗎?
去年繳納的所得稅達不到稅負率,稅務局讓補繳,是在匯算清繳的時候調整費用嗎,調整的費用有什么要求嗎
匯算清繳錢您沒有支付就要調整。
沒有支付,但是按實際調整就要交很多稅,有什么辦法不
是的,就是這樣處理要交稅。你其他的那就有風險了,稅務局可能會讓你寫說明,也可能查賬。
那如果到票300萬,暫估還有28萬,這個申報的時候怎么調
你好 調整28萬沒有發票的就行?
你好 調整28萬沒有發票的或者沒有發的 就行?