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老師,你好,我這邊是小微企業,需要匯算清繳的時候,填寫A105000表里面跨期扣除項目,按照我發票跨期統計的發生額嗎?如果有暫估的那種就可以稅前扣除,沒有暫估的,跨期費用不可以稅前扣除嗎?

2023-05-09 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-09 16:12

同學你好 有發票就可以稅前扣除

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快賬用戶6343 追問 2023-05-09 19:16

都有發票,可是日期是去年的發票,怎辦?也調增嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-09 19:17

在今年做跨年調整的分錄就可以 匯算清繳調減

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快賬用戶6343 追問 2023-05-09 19:20

啥意思?比如營業成本有一筆30萬,是2021年度的。入了2022年的成本了,有暫估成本的可以稅前扣除,沒有暫估的,今年可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-09 19:21

你匯算清繳之前來發票就不用調增 原分錄負數紅沖然后根據發票做入庫的分錄

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同學你好 有發票就可以稅前扣除
2023-05-09
你好,請不要點名提問,謝謝配合。 暫估入賬的存貨,如果對外銷售了,會計上需要結轉到主營業務成本。 如果在明年匯算清繳前取得這部分發票,匯算清繳不需要做納稅調增處理。 需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發票做相應的購進分錄
2021-12-18
你好,你要按照正常的研發費用來計算的。只有匯算清繳的時候才考慮加計扣除的。稅率要按照15%來計算的
2021-05-06
調增的那一塊可以調整的,但是實際操作中你得看你稅務局那邊要求了
2023-09-20
您好 填列項目扣除明細表的“其他” 我在想直接調整成本的余額的話,年報表再更正可以嗎?現在不是做20年的年報么?
2021-04-19
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