您好,這個(gè)是屬于免稅的哈
#提問(wèn)# 老師,我們公司在異地有個(gè)施工項(xiàng)目,發(fā)票已開(kāi)了合同額的一半了,已開(kāi)票部分也已完成異地預(yù)交稅款(外管證是按合同全額開(kāi)具,后續(xù)結(jié)算值可能還會(huì)增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項(xiàng)目所在地公司,請(qǐng)問(wèn)分包部分我們公司還需要再預(yù)交稅款嗎
老師,新到一公司,公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在分三塊:學(xué)校食堂餐飲、鐵路單身公寓食堂餐飲、高鐵行車公寓做服務(wù)(開(kāi)票是人力資源外包勞務(wù),是今年1月份開(kāi)始的),稅力就分三塊兒:免稅、6%餐飲服務(wù)、6%人力資源外包勞務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)全部是餐飲食材發(fā)票,農(nóng)副產(chǎn)品按9%加計(jì)扣除(所以老板讓別人代開(kāi)很多專票3個(gè)點(diǎn)抵九個(gè)點(diǎn)),還有生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%,他之前都不咋交增值稅,我讓她找對(duì)方把人力資源外包勞務(wù)這塊兒弄成差額納稅(現(xiàn)在是全額開(kāi)票,他本身這塊兒業(yè)務(wù)就是虧很多,
您好,老師,我們公司是一家餐飲公司,承接食堂這個(gè)業(yè)務(wù)。已經(jīng)升級(jí)為一般納稅人了。現(xiàn)在老板說(shuō)可不可以調(diào)回小規(guī)模呢? 還有一個(gè)就是,500萬(wàn)這個(gè)年收入,指的是開(kāi)票出去的銷售收入,還是包括免稅收入(不用開(kāi)發(fā)票的收入)? 因?yàn)槲壹椰F(xiàn)在開(kāi)票已經(jīng)達(dá)不到500萬(wàn)了,但是還有一些免增值稅的餐飲服務(wù)收入,比如學(xué)校食堂,不用開(kāi)票,但每個(gè)月給我們對(duì)公打錢。
老師您好,我們公司情況是這樣的:公司經(jīng)營(yíng)餐飲管理服務(wù),在校區(qū)的食堂,有一部分對(duì)外承包,合同約定按A營(yíng)業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營(yíng)業(yè)款由我公司收,然后呢?對(duì)外承包的這個(gè)公司的股東也是我公司的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個(gè)相同的股東,可以承包嗎嗎?
您好,企業(yè)經(jīng)營(yíng)餐飲管理服務(wù)在校區(qū)的經(jīng)營(yíng)食堂,有一部分場(chǎng)地對(duì)外承包,合同約定按A營(yíng)業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營(yíng)業(yè)款由我公司收,而承辦方的公司其中一個(gè)股東也是我公司(出包房)的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個(gè)相同的股東,這樣承包符合稅法規(guī)定嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我的意思是說(shuō),有一個(gè)大食堂,然后有一半對(duì)外承包出去,剩余的那半自己經(jīng)營(yíng)還可以享受免增值稅嗎?
那不行了,自己這個(gè)就不可以的了
就是學(xué)校的一個(gè)食堂,是我公司在經(jīng)營(yíng),后面因?yàn)闆](méi)辦法管理太多,就對(duì)外包出去一部分,我單位管理剩下的一部分!這個(gè)剩下的還有免增值稅嗎?
不免了,這個(gè)是屬于日常經(jīng)營(yíng),所以沒(méi)有了
就說(shuō)如果沒(méi)有外包屬于食堂收入是免稅的,公司的其他收入(不是食堂)就正常交稅?
嗯對(duì),您的理解是對(duì)的