你好;? 是的;也得負(fù)數(shù)紅沖的??
請(qǐng)問一下八月做了一筆未開票收入,預(yù)交了增值稅,這個(gè)月賬上是直接沖紅那筆未開票收入嗎?
本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導(dǎo)致本月銷售收入為負(fù)數(shù),如沖紅的金額為100萬(wàn),沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報(bào)稅是要到稅務(wù)大廳里去報(bào),1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務(wù)處理上,增值稅可以沖紅,是轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務(wù)處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負(fù)數(shù)嗎?
老師你好 上月開了紅字信息表 未收到紅票 上月做賬 借:應(yīng)付賬款~紅字信息表 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本月還未申報(bào) 已作廢上月這張紅字信息表 本月是否直接按原分錄負(fù)數(shù)沖回 然后在申報(bào)上月報(bào)表時(shí) 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中扣除這筆
本月開紅字發(fā)票紅沖上月收入,上月做的 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 未交增值稅 這一筆分錄也需要負(fù)數(shù)沖回嗎
本月開紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請(qǐng)問怎么做分錄
老師送員工的福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方做什么科目
老師,你好,請(qǐng)問我們公司是當(dāng)月發(fā)放上月工資,請(qǐng)問這樣的話我每個(gè)月的憑證是只需要做上月的工資計(jì)提和發(fā)放,還是除了上月發(fā)放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計(jì)提和發(fā)放工資還是連著4月的計(jì)提工資一起都要做?
收有關(guān)單位對(duì)我們開具的機(jī)械密封的發(fā)票,我需要稅收編碼這個(gè)怎么查
老師,麻煩問下會(huì)計(jì)法里關(guān)于賬套規(guī)定,您能幫我發(fā)下嗎
老師個(gè)獨(dú)企業(yè),人員信息采集填加成功報(bào)送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請(qǐng)問辦公室新裝修,支付的裝修費(fèi)家具費(fèi)分別計(jì)入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個(gè)因?yàn)槲覀冑?gòu)買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導(dǎo)致發(fā)霉變質(zhì),無(wú)法對(duì)外銷售、只能作廢處理的情況說明?應(yīng)該計(jì)入什么科目?
供應(yīng)商找的運(yùn)輸公司,運(yùn)輸費(fèi)他們幫我們墊付,但因注冊(cè)平臺(tái)是他們公司名字。只能開他們發(fā)票,像這樣情況。我們?cè)趺传@得我們需要支付給他們運(yùn)費(fèi)發(fā)票?
銀行手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
老師好!請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)有關(guān)政策可扣除內(nèi)容,比如低收入人群扣除6萬(wàn)等,在申報(bào)APP中如何反映,課上沒看到。