你好,是的。利潤表里是費用化的。加計扣除的還要單獨填寫。
老師,有一個問題,我們公司想做研發費用加計扣除,可是稅務登記選擇的是 企業會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發費用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發費用?那么我將 研發費用 歸入管理費用 項下,進行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師,您好,新的利潤表里研發費用是單獨一個項目,但匯算清繳時只有管理費用,沒有單獨的研發費用,是要自己手動加到管理費用里嗎
我是年度匯算清繳利潤是負的,我還需要填寫加計扣除的表嗎?研發費用的佳績,扣除表公司有研發費用。
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發費用這一塊!可是之前會計報的年報利潤表沒有研發費用!匯算清繳的時候有研發費用!我們現在報高企!是不是由于之前會計在做研發費時直接計入管理費用!而沒有通過研發支出-費用化支出導致的?
請教一下,研發費用那些費用是否入利潤表,匯算清繳時,我看到研發費用加計扣除是單拿出的一個表,利潤表的費用已經包含了研發費用的一些了嘛
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
那平常做賬的時候,形成資產的就是無形資產,未形成就是管理費用-研發支出了
能夠形成無形資產的計入,研發,支出,資本化支出。能夠形成無形資產的計入,研發,支出,資本化支出。不能夠的就計入研發支出費用化支出。
那研發支出月末不用結轉到管理費用——研發支出費用化支出嘛
你好費用化的轉月末轉的? 資本化的不轉
肯定是這樣的,資本化的在報表項目哪個報表項目呢
是的,資本化的在報表里的開發支出里填寫資產負債表的開發支出里。