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?請問老師,新成立的貿易公司目前4月份沒發生業務,但收到一張服務費進項發票,未勾選抵扣,這個進項稅額在申報的時候需要填寫在進項稅額明細表里嗎,具體填在哪一行

2023-05-08 16:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 16:55

同學,你沒有抵扣就不用填寫了

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同學,你沒有抵扣就不用填寫了
2023-05-08
您好,這個是需要的,需要
2023-05-04
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉出的進項稅額。 2.調整其他報表:需要調整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經影響到了財務報表(如利潤表、資產負債表等),也需要對財務報表進行相應的調整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-08
需要填寫第2欄這個下面,后面才會留底
2020-10-13
你好,退稅的不能抵扣的,一張發票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
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