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某木制品加工企業為增值稅一般納稅人,201x年1月提供的增值稅計稅資料如下,計算應納增值稅。(原木增值稅率為9%)(1)銷售刨光材,增值稅專用發票上注明的銷售額為520000元,普通發票上注明的銷售額為132444元;銷售原木,開具的普通發票上注明的銷售額為452000元,饋贈刨光材給關系單位,其成本為30000元,同類的產品不含稅售價為40000元。(2)本月購進板材,取得的增值稅專用發票上注明的金額180000元;購進原木取得林區免稅農產品發票上注明的金額為72000元;購進原木支付運費10000元(不含稅價),取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。(3)上期尚未抵扣完的進項稅5100元。(4)該企業原材料成本的核算采用實際成本法。增值稅專用發票已通過認證,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。求進項稅額和銷項稅額

2023-05-08 15:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 15:21

借銀行存款734500 貸主營業務收入650000 應交稅費銷項稅84500

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2023-05-08
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2023-05-08
你好題目具體要求做什么這里
2023-05-08
你好同學,需要咨詢什么
2023-04-27
你好需要計算做好了發給你
2023-04-27
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