您好,那您進行存貨盤點,按實物數據做期初
老師好!我們現在是年中建賬,公司成立三年了,外賬是包給代理記賬公司做的,內賬自己做手工,然后現在是想做一套賬,不設置內外賬了,請問這個期初數要怎么取?是取內賬的還是外賬的?
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現在要做內賬,之前一直沒有做內賬。那開始著手內賬的話:就需要先建賬套。期初數據是根據外賬賬套上的期初數據錄入是嗎?內賬數據是必須要從營養執照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內賬?內賬需要打印憑證嗎?內賬會有審計審查嗎?謝謝老師
老師,公司業務有好多業務取不得發票的,從公司成立只做一套外賬,有發票的做進去,沒發票的不入賬,現在老板考慮到不利公司的發展,想做一套內賬,一套外賬,內賬我建賬套,期初數怎么來,老師,求指導
老師,我剛找了一份工作,是建筑公司,2014年成立,外賬給機構代理,公司沒有做賬,只有一個出納用EXCEL表格記流水賬,現在老板買軟件叫我做內賬,我該怎么建賬怎么做起呢?
老師,您好!我現在剛才一個新公司,公司成立很多年了,一直是手工賬,老板名下的幾家公司票據混亂,分不清應收應付,成本也分不清,現在準備使用財務系統建賬,但是前期的數據都不準確,期初數據不準確,怎么建立賬套呢?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
外賬期初可以請評估公司評估去入賬嗎?不然突然有期初,在涉稅上說不過去呀?
不可以,因為沒完稅的