你好,這個你收到的時候可以借銀行存款,貸營業外收入。或者專項應付款。 發工資的時候都是借應付職工薪酬貸,銀行存款。
利潤表中補貼收入包括哪些?我們公司有加計扣除5%,有獎勵資金,這兩項都需要填到政府補助嗎?
多付錢造成營業外支出,所得稅是調增還是調減 多收錢造成營業外收入,所得稅是調增還是調減
老師,報印花稅,借款合同子目,要填寫銀行借貸和非銀行借貸項,我們借款實際發生是和股東合作社簽的協議,(股東合作社是向銀行貸款的)利息和本金直接由我們還。請問我應選哪項子目?
例如我是一家公司法人在這邊是沒有給我發工資的,在另外一家公司發了工資 有申報個稅 會不會有什么影響呀?
小微企業,收到政府補貼,記入營業外收入-財政補貼,會影響當期利潤嗎。原則上政府補貼是免稅的,(增值、企業所得)
應付職工薪酬15000,已發2000,怎么做分錄呢?已發沒有計入其他應收,應該怎樣做賬呢
老師,個體戶的員工在繳納社保,要不要給員工申報個稅
老師,我們是物業公司,請問業主委員工資怎么做,單獨做工資表,單獨申報個稅?申報按什么申報,勞務報酬不累計扣除的?
像銷售人員的提成,2月的提成,4月回完款才發提成,我是2月做一個提成的其他應付款,然后4月做個發放嗎?
老師,我單位為總機構,下面有分公司不跨省。我在匯算清繳時提示錯誤,能不能幫忙看下什么問題
因為是針對一個三年期的項目的補助,我收到的時候做了貸遞延收益,計提研發工資做的,借管理費用—研發費用,貸應付職工薪酬,發放完我做了借遞煙收益,貸管理費用研發費用
你好,是的,后面就把這部分轉到遞延收益。
現在有個問題,我用遞延收益把管理費用研發費用沖抵以后,最后年底余額表上管理費用研發費用的科目當期發生額就比實際發生少了我沖抵的那部分
你好,其實很正常的。因為實際上你企業本身沒有負擔。這一筆也就不應該計入費用。
但是我公司現在可以申請一個政府針對研發支出的補助,我想把這個算進去能多申請點補助
是這樣子的,你如果說想做的話,補貼你直接進營業外收入啊,然后把研發費用該怎么做就正常做就好啦。
因為我當時沒考慮到這個,所以把費用沖抵掉了,現在有辦法補救嗎
你好,這個要看你之前實際做過哪些分錄。