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2021年12月份暫估的成本,賬做在2022年1月成本票被列為虛開了匯算清繳調增了,我2022點賬面上這筆成本還要提現嗎?

2023-05-07 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-07 19:00

你好 虛增的需要紅沖借應付帳款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:02

摘要打什么好?

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:06

而且調增了我都交了稅了,一未分配利減少啊,怎么增多?

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:09

第一個是紅沖多計提的成本,第二個結轉, 你稅法上減少了,你帳上沒有減少

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:10

我調增了又減交了稅啊

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:12

都是稅法上 應付賬款也有余額 你不紅沖

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:20

因為這個暫估是2021年12月的,我2022年1月做分錄成本,再沖減了2021的暫估,

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:21

分錄是這樣子的,你看對嗎?

分錄是這樣子的,你看對嗎?
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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:23

沖得不對 跨年了不應該有主營業務成本。

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:24

那一筆截錯了,那個不用看看后面兩筆

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:25

也不對呀,你做第二個和第三個,這相當于是沒有做沒有用,然后第四個你做了之后,他以前年度損益調整有余額。

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:28

那意思是就是把所得稅費用計提上去就可以了,是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:33

不是 借應付帳款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤 紅沖成本的賬務處理

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:34

但是成本費用票的賬做在2022年,如果做應付賬款,但以前年度損益,那不是2021年也抵扣了一次,2022年又抵扣了一次

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:41

賬務處理做到了2021年,然后你2022年增加成本了嗎?沒有增加他怎么會抵扣以前年度損益,調整它不影響到你的利潤 你是2022年少抵扣了

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快賬用戶8055 追問 2023-05-07 19:42

2021年是做的暫估,2022年是發票來了,做了成本

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齊紅老師 解答 2023-05-07 19:51

2021年調增 2022年調減 你做的賬務處理沒看懂

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你好 虛增的需要紅沖借應付帳款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
2023-05-07
您好,把上面的會計分錄沖銷,在按照拿到的發票做賬
2023-02-27
你好,發票到了的話,就不需要調整了。
2022-05-13
您好,您把原來的分路紅沖,然后再按照發票入賬。這個聯系稅務局可以。可以退稅或者是抵扣以后的稅款,因為原來這個那個調整交稅了。
2023-08-17
你好,第一個多做了的需要納稅調增,第二個這個具體的是調整什么的。12月份的財務報表不用修改。
2023-05-11
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