您好,你們是一般納稅人還是小規模了?
我們開出去的屬于銷項票,不管普票和專票,都可以抵扣,而別人開給我們的屬于進項,只有專票才能抵扣,普票是不能抵扣的是吧?
老師好,一般納稅人又開專票,又開普票。收到專票進項能不能抵扣普票的稅額?
公司是小規模,進項票開專票,沒用吧是不是跟普票一樣只能減費用,不能抵扣,
我們公司開出去的銷項專票跟普票能不能抵扣,收到的進項專票跟普票能不能用于抵扣
下午好,老師,請問一下,我們公司9月前是小規模納稅人,9月是一般納稅人,公司的銷項發票出去都是普票,購進進項發票有普票,也有專票,進項普票不能抵扣對嗎?進項專票才能抵扣,是嗎?
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊
一般納稅人
收到的專票可以抵扣的
我們開出去的普票可以抵扣嗎
開的普票不可以抵扣銷項
意思 是開出的專票跟收到的專票才能抵扣,開出的普票跟收到普票都不能抵扣對嗎
對的,就是你說的這個意思