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【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過(guò)程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。
【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過(guò)程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件 (1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。 (2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。 (3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。 (4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過(guò)程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算: (1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
39.【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件公司,2022年取得的收入如下:(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒禮助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過(guò)程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅稅率表(綜合所得適用)
1.每月工資現(xiàn)金收入18000元,沒(méi)有托兒補(bǔ)助費(fèi)500元六月在某大學(xué)教授取得獎(jiǎng)學(xué)收入3500元,人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元,嗯市場(chǎng)價(jià)格出租住房每月取得不含稅租金收入15000元每月出租住房過(guò)程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元,張某本年專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算1.張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅2.張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅3.張某本年度應(yīng)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
勞務(wù)外包產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)費(fèi)還是其他呢?
勞務(wù)費(fèi)收入,成本中發(fā)生機(jī)械租賃費(fèi)可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動(dòng)產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務(wù)局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務(wù)局開發(fā)票
老師請(qǐng)教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率怎么計(jì)算
老師,我考了初級(jí)證書,不知道接下來(lái)的計(jì)劃考注會(huì),還是中級(jí)等,我已經(jīng)30歲了,想聽(tīng)下老師的意見(jiàn)
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運(yùn)輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個(gè)賠償款應(yīng)該記錄到那個(gè)科目比較合理
未分配利潤(rùn)正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費(fèi) 匯算清繳 實(shí)際發(fā)生 13830元 收入2081萬(wàn) 那么我應(yīng)該調(diào)增 13830*40%=5532元 對(duì)嗎
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎?