您好,是需要分析過程嗎
56.張某任職于國內(nèi)某軟件公司,2021年3月取得的收入如下月同此)(2)在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3800元。(3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。(5)按市場價(jià)格出租住房,當(dāng)月取得不含積租金收入15000元,當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元,由張某負(fù)擔(dān)的修緩費(fèi)用600元,均取得合法票據(jù)。求:(1)張某2021年3月預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額。(2)張某2021年3月應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
【計(jì)算題】張某任職于國內(nèi)某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。
【計(jì)算題】張某任職于國內(nèi)某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
【計(jì)算題】張某任職于國內(nèi)某軟件 (1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。 (2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。 (3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。 (4)按市場價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請計(jì)算: (1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
39.【計(jì)算題】張某任職于國內(nèi)某軟件公司,2022年取得的收入如下:(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒禮助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅稅率表(綜合所得適用)
老師,您好,由于24年實(shí)際支付的房租只有9個(gè)月,少的三個(gè)月房租在25年1月交的。審計(jì)讓在匯算清繳的時(shí)候,與使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容調(diào)減(租賃負(fù)債、使用權(quán)資產(chǎn)、未確認(rèn)融資費(fèi)用),請問如何填報(bào)在匯算清繳表格中呢?
老師三方協(xié)議怎么簽定?
老師發(fā)現(xiàn)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表填寫錯(cuò)誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會(huì)不會(huì)出問題?
工商年報(bào):資本未實(shí)繳的情況下,實(shí)繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優(yōu)惠減免記營業(yè)外收入嗎
請問老師服務(wù)行業(yè)提供餐飲婚慶服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
老師好,問一下,申請高新,現(xiàn)場提交紙質(zhì)資料的時(shí)候,會(huì)有人當(dāng)面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報(bào)關(guān),但是款項(xiàng)在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應(yīng)付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來開發(fā)票嗎