你好。借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅。然后把減免的轉到營業(yè)外收入就可以了。借應交稅費。貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人,季度開的普票,稅額沒超過起征點的銷項怎么做賬?
?老師小規(guī)模納稅人開的是普票,季度銷售額未達起征點怎么申報填寫?
請問小規(guī)模納稅人上個季度開出3個點的含稅普通發(fā)票(銷售抵債收到的汽車),這個如何申報?上季度銷售額未達到起征點
小規(guī)模納稅人未達起征點的銷項稅額怎么做分錄?
老師,小規(guī)模納稅人1%的普票,未達起征點,開出的發(fā)票對應的稅額一欄是***,賬務處理怎么做呢
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師這個銷項稅額是在季度末未達起征點一把轉入營業(yè)外收入吧
你好 是的是這樣的?