可以4月份不結轉5月份一起結轉
老師 我4月份有一張暫估產品 5月份發票來了 但是忘了沖紅 本月補沖 我把4-9月成本全部沖紅 4-10月出庫產品累計結轉成本 這樣對嗎
請教老師:公司在3月份確認收入結轉成本,收入部分包括了未開票收入,在4月份的時候客戶又要開發票,請問4月份開了發票后,5月申報稅費的時候需要注意什么嗎?
老師,請問生產企業銷售貨物一批,該批貨物4月份出庫,發票在6月開出,會計分錄應該怎么做呢?還有成本要在哪個月結轉呢?
你好..4月份開出去的發票.銷售的貨物.4月份已經入庫.但是發票在5月份開過來的..4月份結轉成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結轉相對應的成本嗎 等到5月份發票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師,請問我五月份有一筆出口的發票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發票,之前那個發票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結轉的成本還要沖銷掉重新結轉嗎,還是不用結轉了。
老師一直不大理解,內含收益率就是凈現值=0時點的貼現率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉為固定資產嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業,供應商沒給我們開出發票我們已經付款了,但是已經報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續對外出租。改擴建發生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業執照,綁定了抖音的網店,今年需要給平臺開服務費發票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發票,怎么核定最劃算呢