你好 借:其他業務成本/管理費用等 預付賬款? ?這里是沒有收到發票的部分 貸:銀行存款
這個月支付了9.15號到12.14號三個月的房租,但是發票沒收到,如何入賬,這半個月的房租如何攤銷,下個月收到發票后如何入賬
老師,我們上個月交的4月17號到這月17號的房租,只收到上個月17號到上個月末的發票,這個怎么做賬呢
老師好,我們公司上個月8號給員工租的房子,當時支付了上個月8號到月底的租金和押金, 這個月1號支付這個月的房租和上個月的水電費,我們上個月做賬的時候借管理費用,其它應收款代付房租,貸銀行存款,那上個月的水電我這個月15號發工資要不要扣呢,怎么做賬務處理
老師,我收到一個房租發票,時間是24年4月10號~25年4月9號。我收到后這個怎么入賬呢?分攤的話每個月分攤多少?
老師,工業企業跨期電費如何做賬,這個月 25 號收到的電費發票是上個月 25 號到這個月 24 號的
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?