你好,根據你的描述,多出來的金額可能是滯納金(滯納金=滯納的稅款*萬分之5*滯納天數)
老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業執照,做了稅務登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統自動算稅,通過企業賬戶進行扣費嗎
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務局發現查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業只是按季度預繳納經營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業外收入?
老師?,我是3月注冊的公司,一直以為稅款是銀行自動扣款的,今天看到3月企業所得稅扣了1426 ,其實只有1414.01,剛剛登錄電子稅務局看到一條信息,說限5月5號前繳納稅款,不然要繳納滯納金,那我多出來的錢是不是扣的滯納金。我都不知道稅款都是啥時候扣款,我也很少登錄電子稅務局
老師,我這個季度做了應收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業所得稅預交,預交里面也要填營業外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應收賬款沒有稅法規定的依據和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現在是預交,稅務局看到我的企業所得稅申報表這個營業外支出數據,會不會叫我調回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務局叫調回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風險提示
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
請問稅款都是幾號繳納,我這新公司剛上來就繳納了滯納金對公司有沒有影響啊
你好,企業所得稅,通常是季度結束次月15日之前繳納。
請問繳納滯納金對公司有沒有影響
你好,繳納滯納金,會導致無法稅前扣除,影響單位在稅務系統的信用?
好的,謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。