你好;? ?發票來了 ; 就紅沖暫估 分錄。 在按發票做一遍即可??
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產領用了,現在來了發票我應該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應該怎么處理賬務
老師你好,請問,我們做鋼結構加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發票不一樣,其實都是一個東西,這應該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應該怎么處理,這還是22年12月的
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
關鍵是名稱不一樣,暫估的和來票的不一樣,這樣之前領用結轉不也就不一樣
你好;? ?你紅沖了暫估按發票做 一遍即可;? ? ??
老師名稱不一樣之前領用了結轉了,紅沖之前的,那之前領用的結轉的不是負數嗎?這次來票名字不一樣怎么平啊……
你好;? ?到時你紅沖了 結轉 科目; 在 按實際結轉就可以了? ?