紅沖之前的,然后再做發票的。
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師你好,我們家做鋼材的每次送貨單跟發票不是一起來,我每月都是按來了多少票才入多少賬的,倉庫也沒給過送貨單給到這邊,現在才發現這月領的料比進的還多,現在應該怎么處理,因為發票數字跟入庫數字也對不上
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產領用了,現在來了發票我應該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應該怎么處理賬務
老師你好,請問,我們做鋼結構加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發票不一樣,其實都是一個東西,這應該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應該怎么處理,這還是22年12月的
老師,外購產品視同銷售,是做收入還是下庫存
老師,業主前期是和A公司簽的物業服務協議,后因為公司業務發展,又成立新的物業公司,物業費都收到新的物業公司,但沒有再和業主簽合同,這樣有沒有什么風險?
老師,工商年報修改聯絡員,在哪里修改
股東分紅個稅太高,可以用工資薪金所得來節約稅款嗎!稅務會不會認為工資太高
請問老師,一般納稅人屠宰場屠宰費是9個點還是13個點呢?
老師,我是建筑公司員工,4月已經發了3月工資,申報了個稅 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工資順便也發了,今天可以發嗎?還是等到下個月再發4月工資
老師我想問下,我們公司現在有一塊廣告設計,印刷了的業務,實際我們提供設計然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫真類的,我們給客戶提供的設計服務類的發票,但是我們有好多進項是工廠開的物料制作費,這樣稅局會有比對嗎?正常嗎
老師好,分公司的所得稅可以獨立核算申報嗎
小規模,和一般納稅人,簡易計稅 怎么做分錄
請問,我是外貿公司,進口貨物用于出口,那進口的這張海關進口增長稅專用繳款書可以用來出口退稅嗎
老師3月來的材料,4月發票來了,我可不可以3月不暫估,4月直接按發票做可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
發票開來上面備注了3月有沒有關系
好,沒有問題的,可以的。