你好,你們是買來間房屋的嗎?
你好,老師,建造固定資產(chǎn)通過出讓方式取得的土地使用權(quán)支付的的土地出讓金,我公司已經(jīng)入無形資產(chǎn),我公司的是工業(yè)企業(yè),在建工程已經(jīng)完工,我看著上任會(huì)計(jì)一直沒有攤銷此無形資產(chǎn),一直是原值,這樣合適嗎?
老師我們是物業(yè)公司直接取得的土地我做的無形資產(chǎn)把土地交易費(fèi)還有契稅都攤銷了,走的在建工程這樣對(duì)嗎
老師我們是物業(yè)公司直接取得的土地我做的無形資產(chǎn)把土地交易費(fèi)還有契稅都攤銷了,走的在建工程這樣對(duì)嗎,應(yīng)該怎么做
老師我們是物業(yè)公司直接取得的土地我做的無形資產(chǎn)把土地交易費(fèi)還有契稅都攤銷了,走的在建工程這樣對(duì)嗎,應(yīng)該怎么做,已經(jīng)完工使用了,不知道該怎么做賬了針對(duì)這個(gè)
通過出讓方式取得土地使用權(quán)時(shí)支付的出讓金計(jì)入無形資產(chǎn),后續(xù)在建造過程又計(jì)入在建工程,而在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),不是有問題嗎 1次瀏覽 老師解答 相關(guān)問題討論 還有其它疑問? 會(huì)計(jì)學(xué)堂金牌答疑老師 1028 2287928 相關(guān)問題 你好,土地使用權(quán)用于自建固定資產(chǎn),土地使用權(quán)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn),還是在建工程 老師,土地使用權(quán)不是應(yīng)該計(jì)入在建工程嗎,為什么解析時(shí)無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分開攤銷不計(jì)入,解析有問題嗎 企業(yè)為建造固定資產(chǎn)通過出讓方式取得土地使用權(quán)而支付的土地出讓金不計(jì)入在建工程,應(yīng)確認(rèn)為無形資產(chǎn)。那么分錄如何做? 購買土地建廠房 土地使用權(quán) 并入無形資產(chǎn)單獨(dú)攤銷 還是在籌建廠房期間 攤銷的費(fèi)用要并入在建工程 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)-廠房? 購買的60畝地土地使用權(quán),是固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)還是在建工程呢
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅???咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
是的。建設(shè)廠房
可以的,可以這么做的。
現(xiàn)在都完工了,只要把攤銷的在建工程入固定資產(chǎn)嗎
你好,你的房屋已經(jīng)建好了嗎?
建設(shè)好了
無形資產(chǎn)不要?jiǎng)邮菃?,只是把攤銷的在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)是嗎,那這樣資產(chǎn)不就虛增了嗎
已經(jīng)完工了,無形資產(chǎn)就不要往在建工程里面塌了,他已經(jīng)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),你就需要攤銷掉管理費(fèi)用。
沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
沒轉(zhuǎn)的話,你借在建工程 貸累計(jì)攤銷
固定資產(chǎn)的原值就包含著你這個(gè)土地。
我沒聽懂老師
借在建工程貸累計(jì)攤銷,攤銷無形資產(chǎn),再做到這個(gè)里面和你的房屋一塊做。