你好;? 正常來說的話; 看你們之間什么業務; 正常稅負的話; 一般是購買方會承擔的??
老師你好。我這邊是大陸一個小型創業公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內地客戶。 客戶因為在香港,涉及到支付問題客戶想讓內地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉給他們,這里面有幾個問題: 1、我們如果做代收,需不需要什么資質,還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對公轉賬是相對合規的 3、這其中會涉及到哪些稅? 麻煩
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業務,說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅,不然要稽核,總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地,總部只是代收,讓當地去交,我想了想感覺總監應該是應付專管員,因為裝修公司業務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
如果有兩家兄弟公司,一個在香港地區,一個在大陸地區,原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區內),供應商在陸同時也出口到香港,現在客戶要求我們用大陸公司內銷交易,供應商也同時和我們轉換,此部分我們需要多承擔的稅賦,那請問增值稅的稅賦是我們承擔嗎,因為客戶認為這個他們已經承擔了
國內客戶A與國外公司B并未就產品及配送支付全額款項(因為關稅問題),其余款項他們打算由另一家公司支付。 所有費用都由國外B貿易公司承擔了,而現在這家公司正遭受損失,因為該項目的款項并未全部到位。B貿易公司本可以接受這筆付款,但由于某些原因,A公司無法支付 目前幾個方案: 我們公司C可以開具發票并接受付款,同時B公司可以向我們開具發票。我們可以加上自己的利潤(一定百分比),然后接受付款。這樣就會有支出和收入。 第二個方案,A公司可以向C的集裝箱或物流供應商付款。以此抵消。 目前這兩個方案是否可行,如果可行,第一個方案應開具什么項目名稱的發票,涉及哪些稅,利潤怎么添加 第二個方案需要什么協議進行抵消 第一個方案如果我們公司收了錢,對外付美金需要什么,是否能夠付出,有什么風險
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
我們是正規交易,客戶和供應商都回開具增值稅發票,那如果這么說,客戶和供應商報價都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉變公司交易,我們就不承擔增值稅的稅賦問題,只會承擔增值稅附加稅及企業所得稅賦問題
你好;? 是的; 要考慮稅費部分? 和毛利 以及成本價去 報價的??
那就是意思我們只需要考慮增值稅的附加稅和企業所得稅就好了,不需要在考慮增值稅的納稅額問題
你好1;? ?考慮增值稅和附加稅以及所得稅 ; 一般是這樣的?
那就是這種轉變還是要考慮增值稅納稅額的繳納嗎
你好 ; 是的; 就是會 考慮稅費的? ??
老師能舉例嗎,
你們可以找 購買方了承擔 ; 只是你繳納給稅務局 那邊是你公司去繳納??
客戶和供應商都是開具13%的增值稅發票,那是不是就是說不需要考慮繳納增值稅的成本問題
你好;? ? ? ?增值稅和附加稅如果抵扣了 那么? 不考慮 ;但是如果盈利 還得考慮企業所得稅哈? ??
老師,那在什么方式下需要考慮繳納增值稅成本
你好;? ?你們銷售方這邊報價的時候要考慮 增值稅 和 其他所得稅以及附加稅等成本的??
其他的知道稅都知道,如果銷售價格默認外加稅的情況下,那就不需要考慮是吧,
不需要考慮增值稅的成本是吧,因為買方已經承擔了
你好; 是的; 這部分就不考慮了??
那您剛剛說的考慮是什么意思,在什么情況下
你好;考慮是在報售價的時候 把稅費 和 毛利部分考慮進去; 避免? 造成你們虧本買賣?
老師能舉例在那些情況下,要把增值稅繳納額考慮進成本中,其他的稅已經知道
你好;? ?就是說報價要把稅費考慮進去; 你銷售貨物給別人 ;你會繳納稅費給? 稅務局的;? ?你難道不找客戶收回來這部分稅費嗎 ? 肯定要收取的??