你好; 你做; 借固定資產; 進項稅貸庫存商品; 銷項稅
老師 我們是購買方,然后發票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發票,新發票也做抵扣了,但是錯誤的發票也做了抵扣,現在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負數發票給我們?
我們公司是做汽車美容店的,然后我們開發票給客戶,那我們怎么入賬,怎么做分錄,購買方寫的是什么車,銷售方是我們公司,品名是生活服務 ,規格是什么貼膜,打蠟這些,那我要這么做分錄
汽車銷售公司,把一臺庫存車轉為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進項抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機動車銷售統一發票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價11。請問,廠家開具的專票進項可否抵扣。自己開具的機動車銷售發票,是不是進項跟銷項可以對抵。會計分錄怎么做。
汽車店開的發票,試駕車需要開票上戶。然后銷售方跟購買方都是我們公司,開票也是做的收入,銷項做了的。但是那個抵扣進項有,怎么做賬呢
汽車店開具機動車發票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產,進項,貸庫存商品,銷項。但是現在申報增值稅才發現營業收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業收入嗎?
之前做的接應收,貸主營業務收入,銷項,轉成借固定資產,貸應收
你說的這個貸庫存,那借方庫存都沒做噠
你好;? ?是的;? ?你之前 外購的沒有做庫存商品科目嗎??
那就是相當于夠進的時候做了進項,開票有銷項,也有進項是吧
這個開票也不用做主營業務收入是嗎?
你好; 是的;? ?你自己內部的? ? ?不用的?