借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費 不開發票無票收入
餐飲老板在自己飯店請客吃飯,可以做為招待費處理嗎?謝謝老師
老師,你好,餐飲企業管理,如果有自己的實體店,營業范圍沒得餐飲服務,可以開餐飲費發票嗎
自己的餐廳招待客戶計入招待費需要開發票嗎?
老師,我們是餐飲公司,在自己門店招待的費用如何做賬?
請問老師,一般餐飲店能自己開發票嗎?有沒有對公賬戶的
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
這個錢老板支付了,還需要報銷,咱操作呢,是不是還得開自己企業抬頭的發票
你好,不需要的,收到老板的錢,借銀行存款,貸期的應付款支付出去,做相反的。
可以直接寫個支出單把款打給老板是嗎
對的,可以這么做的。