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Q

老師,我們是餐飲公司,在自己門店招待的費用如何做賬?

2021-11-01 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-01 13:26

你好!這個借管理費用—業務招待費 貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅

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快賬用戶3465 追問 2021-11-01 13:27

不能自己給自己開發票的話這個費用就沒有發票,那這筆費用所得稅匯算清繳的時候需要調增嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:36

你好? 要做納稅調整的呢?

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快賬用戶3465 追問 2021-11-01 13:38

我說的調增不是說60%或者營業額5‰的那個 而是說這個費用是不是要因為沒有發票全部調增

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:46

你好? 費用沒有發票全額調整的?

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快賬用戶3465 追問 2021-11-01 13:47

那也就是說我們在自己的門店招待發生的費用是不能在稅前扣除的對嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:53

你好? 視同銷售可以稅前按標準扣除?

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快賬用戶3465 追問 2021-11-01 13:54

可是我沒有發票,也可以嗎?

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快賬用戶3465 追問 2021-11-01 13:54

因為不能自己給自己開發票啊

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齊紅老師 解答 2021-11-01 13:59

你好? 做無票收入申報了也可以的?

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快賬用戶3465 追問 2021-11-01 15:21

您的意思是說如果我這部分作為無票收入計入了增值稅,那對應的費用就可以按照業務招待費的標準進行扣除是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:26

你好 是的 是這樣處理的?

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你好!這個借管理費用—業務招待費 貸主營業務收入 應交稅費—應交增值稅
2021-11-01
借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費 不開發票無票收入
2023-05-04
您好!發生的成本一樣做招待費 借,銷售費用等 貸,累計折舊 庫存商品等
2023-10-21
您好,不好意思,不小點到了,麻煩你再發下,
2023-10-29
你好,在這招待,是取得收入,還是招待自身的客戶??
2023-10-21
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