你好 需要阿,這個按照標準,是要申報個人所得稅的
老師,請問申報個稅的時候要輸入入職日期,是不是以入職日期確定可申報的工資的月份,例如1月5000/2月6000/3月7000但是公司4月份才一次性發三個月的工資,那個稅如何申報?5月才申報18000的工資嗎?3月和4月零申報嗎?
請問老師,我們是4月才成立的公司,4月有10多天的工資,5月才發放,5月需要申報個稅嗎,如果要申報是不是0申報。
請問老師,我們是4月才成立的公司,4月有10多天的工資,5月才發放,5月需要申報個稅嗎,如果要申報是不是0申報。
老師 您好,想請問您個問題,關于個稅 申報的, 比 4 月工資,5月初發放,那我在5 月還需不需要申報4月的個稅? 是在實際發放的次月 ,也就是6月才申報4月的個稅,還是怎么搞? 還是說當月計提,不管發不發,下月都給他報了? 這個賬務是不是要跟實際個稅申報,保持一致?
老師5月我已經0申報,5月的工資要7月才發,我是要從8才開始正常申報個稅對嗎
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師我問的是是不是0申報。
不是的,你這個4月份有工資的,是不能0申報的
個稅申報不是按實發數申報嗎?我4月工資5月才發,6月才申報5月實發的4月工資,
不是阿,這個是按照應付工資來申報的
啊,難道以前公司都做錯了嗎
老師麻煩你再問問其他老師呢,因為我看到其他老師以前回復說應該實際發放的次月再申報個稅
老師我看了稅務局答復個稅申報期,說的是個稅申報是與實際發放期有關,與工資所屬期無關。你是不是記錯了呢
不是的哦,舉一個例子,比如你實發8000元,那么扣掉個人所得稅1000,實發7000.那你又要計算一遍個人所得稅,比如是扣掉個人所得稅800,那么你實發的工資就有三種了,8000.7000.6200.而且后面的計算還無窮無盡的了
你在說啥,完全看不懂,看來你實務工作中申報錯了。我只是想表達4月工資4000,5月15日份發放4000元,我6月申報個人所得稅。你說的我實在看不懂啥意思。啥無窮無盡?我問的是幾月份申報工資的問題,跟金額有關系嗎?
我問了會計學堂其他老師,她已經解答了,她解答的跟我實務工作是一樣的,你的回答讓我一頭霧水
你可以看一下會計學堂的歸納,去年17位老師特意歸納出來的 個稅申報的是應發工資還是實發工資 https://www.acc5.com/wenda/question_86097.html
老師你理解錯了我問的,你看看我問的第一個問題呢?我明明問的是申不申報的問題,你扯到實發數和應發數,我從來沒有問過這個問題。不都是按照應發數嗎,然后減去應該扣除的。我明明問的是申報期按照實際發放的時間申報,還是應發的時間申報。
剛開始的時候,就已經明確說了,要申報的
歐克,你跟其他老師說的不一樣,就這樣
其他老師為什么這樣說呢
那個老師說的跟網上稅務局答復的是一樣的,4月工資4000,5月發放,個稅應該按照實際發放時間5月為所屬期,6月申報這4000元,
那不是4月份的應付工資要申報的嗎
你什么意思我真的看不懂,
就是你4月份的工資需要申報的
對啊,我知道要申報啊,我一開始就問的是幾月申報,6月申報啊,因為我們是5月才實際發放啊,你說的5月申報,其他老師說的6月申報
? 我沒有說5月份申報的啊,你看一下聊天記錄