同學你好,銷售自產的農產品,不管是一般納稅人,還是小規模納稅人,都開具免稅的普通發票,不能抵扣增值稅的。
您好,我公司是一般納稅人,請問自產自銷的小規模納稅人開具的初級農產品普通發票3%稅率的可以抵扣嗎
一般納稅人在小規模企業購買自產自銷的農產品開具的普通發票,可以抵扣進項稅額嗎
我們是一般納稅人公司 農副產品自產自銷公司給我們開具了農產品的發票 普票 我們可以抵稅嗎
農副產品自產自銷一般納稅人開具專用發票,增值稅減免嗎
老師,一般納稅人銷售自產的農產品可以開具增值稅專用免稅發票嗎?小規模納稅人和一般納稅人銷售自產的農產品,應該開具什么發票?我們應該怎么抵扣
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
購買的農產品發票不是可以計算抵扣進項嗎?
同學你好,因為是自產的農產品,不是購買的。如果購買的農產品,再銷售,一般納稅人和小規模納稅人,都可以開增值稅專用發票或者普通發票,就不免稅了。一般納稅人,可以抵扣增值稅,小規模納稅人,不能抵扣增值稅。
我們從合作社買樹苗,對方給我們開的免稅發票,我們不能計算抵扣進項?
同學你好,貴方是一般納稅人的話,能計算抵扣進項的。
我們從農業公司買回來農產品,他們也是自產自銷的,他們應該開普通免稅發票給我們還是增值稅專用免稅發票給我們
同學你好,應該開普通免稅發票給貴方。
他們也是一般納稅人,意思不管是小規模還是一般納稅人都只能開普通免稅發票是嗎?
同學你好,是的,都開普通免稅發票。
農產品的抵扣和開票的知識點是在稅一還是實務?具體是哪章節呢老師,我想回去再學習一下
同學你好,不好意思,這個我可以真說不清楚了,麻煩你再重新提出問題,看看其他老師的解答吧,謝謝了。