同學(xué)您好,核定申報(bào)期按季還是按月的?
老師小規(guī)模納稅人,開了21萬專票,5萬普票,專票要交增值稅,那么城建稅,教育附加稅,地方教育附加稅要交嗎?
請(qǐng)問下小規(guī)模開了專票,但季度沒超過45萬,需不需要繳納教育費(fèi)附加和地方教育附加?
小規(guī)模納稅人季度開專票20萬,普票開了15萬,現(xiàn)在申報(bào)表上要交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,是不是錯(cuò)的?
老師,小規(guī)模納稅人季度開具專票24萬,城建稅是減免50%,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)減免?
老師,小規(guī)模納稅,季度申報(bào)。是不是沒超過45萬,專票的城建稅50%繳納,專票的教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加免稅?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?