你好其實具體的分錄怎么做,是要看你之前做過什么分錄。 比如你收學費的時候是怎么做的分錄,才能知道退學費的時候怎么做分錄?
老師,我們這邊是新型集體辦公辦幼兒園,我們想送一些年貨給所有教職工過年(比如油米、糖果等),請問我們應該怎么做呢,應該入什么科目呢,有沒有規定不能超過多少錢呢。 因為我剛接觸財務的東西,而且又是幼兒園的財務,所以不太懂。 這種的話是不是一般都是由工會賬戶出的呢?因為我來的這個幼兒園剛成立一年,期間又變了法人,所以工會的賬戶到現在都還沒有辦理成功。現在能不能在幼兒園的公賬出這筆錢,然后說明是工會的支出,到時候工會賬戶辦理成功后再做處理呢。或者要怎么處理
老師 晚上好,我們是幼兒園,學費平時入賬我們就是按流水來入的,但是有的學生這個月交的學費有可能要在 一個月兩個月后才入讀,那就存在一個抵扣問題,我這個賬應該怎么入呢
@郭老師 我們幼兒園收了學費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學費,那這個賬應該怎么做呢
@郭老師 我們幼兒園收了學費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學費,那這個賬應該怎么做呢,前期收到學費時是計入的提供服務收入
老師 幼兒園的,比如4月學生200人,每人學費800元,應收160000元,實收150000元,原因是3月結束后有部分學生有請假,請假的這種情況學費退費分為兩種,一種是從4月學費里面少交直接抵扣4000,另外一部分這生要求退費,就要實際退到家長賬戶上6000,那么我這個退費率應該如何核算呢,是按實收進來的錢算還是應收進來的錢算
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
收到學費的時候是提供服務收入-保教費 ,伙食費,取暖費,退的我知道做個負數就行了,就是抵的一直沒想到好的方法來做
抵的,你可以先進入到預收賬款就好了。
問題收學費時已經計入收入了,不知道他后面會不來上課的
您好,所以現在明確他不來上,那就把收入要轉到預收賬款去。
然后等他來上時再轉到收入嗎
你好,是的,就是這樣子做。
好的,謝謝老師 明白了
你好,不用客氣的了。