你好。以前年度損益調整科目再轉到未分配利潤。
老師,我們有一筆收入要進以前年度損益調整,分錄借應收,貸以前年度損益調整,然后把以前年度損益調整結轉到什么科目里呢?
老師,調以前年度的收入,通過以前年度損益調整,是月末結轉利潤分配-未分配利潤嗎? 期末應該怎么結轉?月末還是期末結轉?
以前年度損益調整月末要結轉嗎
借:以前年度損益調整-主營業務收入貸:以前年度損益調整-營業外收入月底應該怎么結轉?
老師,您好!審計進行了以前年度損益調整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整,月末以前年度損益調整科目在貸方,需要進行結轉嗎?結轉是分錄怎么做呢?
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
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怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
具體分錄怎么寫呢
借以前年度損益調整貸未分配利潤。
這樣下來資產負債表和利潤表不平怎么辦
正好差的就是這個以前年度損益調整的數字
你好 把你做的分錄發來我看一下? 對不對
我只是給你按提問寫發結轉的分錄? 你沒做調整的分錄嗎
借預收貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸未分配利潤
應該有一筆調整所得稅的分錄收入,增加所得稅也會增加。
那您這樣做就是正確的了。如果差這個數,可以去手動調整期初的未分配利潤。
手動調整期初余額資產總額那一欄調整哪一項了?
手動去調整報表的基礎,未分配利潤。
我已經手動調整了未分配利潤了,但是期初的資產總額跟負債和所有者權益總額又不相符了,怎么調了
你好。你好,因為差額就是差未分配利潤,這部分其他都不用調整。
資產負債表表資產和負債的總額就不平了呀,手動調整未分配利潤,資產那邊期初調整那個項目了
你好 原來不平是因為這個業務嗎??